南京市人民检察院2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据《中华人民共和国宪法》《人民检察院组织法》和相关法律规定,检察机关是国家的法律监督机关,主要职能:一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;二是对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;三是对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;四是依照法律规定提起公益诉讼;五是对诉讼活动实行法律监督;六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、干部处、宣传处、教育培训处、基层院建设指导处、警务处、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、反贪污贿赂局(已转隶)、反渎职侵权局(已转隶)、大要案侦查指挥中心办公室(已转隶)、民事行政检察处、控告申诉检察处、法律政策研究室、案件监督管理处、行政装备处、监察处、机关党委、老干部处、南京市钟山地区人民检察院。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入南京市人民检察院2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,即南京市人民检察院本级。
三、2018年度主要工作完成情况
全市检察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,紧紧围绕全市改革发展稳定大局,对标提升南京城市首位度的要求,认真贯彻市第十六届人民代表大会第一次会议决议,主动适应国家监察体制改革、司法体制改革、诉讼制度改革等重大改革给检察工作带来的深刻变化,坚定检察自信,坚守宪法定位,聚焦法律监督,依法履行职能,推动各项工作取得新进展,为“强富美高”新南京建设提供了有力司法保障。
一是充分履行检察职能,维护社会大局稳定
坚决捍卫国家安全。严厉打击危害国家政治安全特别是政权安全、制度安全犯罪,深入开展反恐怖反分裂反邪教和打击网络政治谣言专项行动,批捕17件28人,起诉22件30人。加强与公安机关沟通协调,妥善处置“精日”系列事件,维护民族尊严。
深化平安南京建设。严惩涉枪涉爆犯罪,批捕60人,起诉172人。严惩故意杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪,批捕202人,起诉286人。严惩盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪,批捕1879人,起诉3413人。严惩黄赌毒犯罪,批捕1067人,起诉1822人。严惩网络犯罪,批捕465人,起诉600人。严惩传销犯罪,批捕601人,起诉426人,市委常委会部署集中打击传销犯罪活动后,集中批捕6个传销团伙423人。
依法开展扫黑除恶专项斗争。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署,稳准狠打击黑恶犯罪,批捕379人,起诉394人。两级院成立以检察长为组长的领导小组,重大案件组建办案团队优先办理、快捕快诉。加强与公安、法院协作配合,通过提前介入引导侦查、制定类案指引、统一办案尺度,确保精准打击和案件质量。坚持除恶务尽,监督立案30人,追加逮捕、追加起诉20人。
扎实做好信访维稳工作。深入开展社会矛盾和安全隐患“大排查大整治行动”,受理信访案件5365件,接待群众来电、来访2312件,其中集体访197批次4307人次。加强“12309检察服务中心”窗口建设,畅通信访渠道、依法公正处置、耐心释法说理,把矛盾化解在第一时间,重信重访率明显下降,中央巡视组、最高检、省检察院交办的88件案件均得到妥善处置和化解。主动融入全市信访维稳工作大局,对无理取闹非法上访构成犯罪的坚决依法打击,起诉12人。
依法办理职务犯罪案件。积极配合国家监察体制改革,顺利完成转隶工作。开展职务犯罪积案和涉案财物专项清理活动,侦查终结38人,决定逮捕28人,起诉122人。市检察院组建职务犯罪检察处,与市监察委员会、市法院会签相关文件,加强办案衔接。全市共受理监察委移送案件38件43人,起诉29件32人,配合监察委追逃3人。
二是聚焦服务大局,护航经济高质量发展
积极参与防范化解金融风险。认真落实市委打赢防范和处置非法集资攻坚战部署,严惩金融犯罪,批捕涉众型非法集资犯罪280件445人,起诉249件511人,人数同比上升82.3%、78.7%,依法办理了“钱宝网”“易乾宁”“爱福家”等重大非法集资案件。坚持打击犯罪和追赃挽损并重,最大限度挽回参与群众经济损失。加强典型案例发布和法治宣传,促进提高风险防范意识和能力。
着力服务创新名城建设。围绕市委建设具有全球影响力创新名城决策部署,出台10条意见,全面做好检察环节服务保障工作。依法打击侵犯知识产权犯罪,批捕97人,起诉236人。延伸检察触角,在市知识产权保护中心、江北新区分别成立检察工作站和派驻检察室,推动建立中国(南京)软件谷知识产权司法保护一体化平台。
依法保护民营经济健康发展。制定服务民营企业发展15条意见,优化法治营商环境。一方面,严厉打击侵犯民营企业合法权益的犯罪,批捕103件173人,起诉111件172人。另一方面,在办理民营企业人员涉罪案件中,严格把握法律政策界限,慎用逮捕、查封、扣押、冻结财产等措施,最大限度减少办案对企业正常生产经营的影响,不批捕21人,不起诉56人。
三是坚持以人民为中心,大力守护民生幸福
保卫蓝天碧水净土。严惩破坏环境资源犯罪,批捕99人,起诉597人,同比上升73.7%、26.2%,依法办理了“4·10”“4·16”等重大污染环境案。在南京举办“长江生态环境资源司法保护”研讨会,构建沿江司法保护协作大平台,服务长江经济带发展。市检察院牵头与市法院、市公安局、市环保局联合出台文件,建立环境保护执法司法联动机制,推动形成保护合力。在7个区环保局成立检察官办公室,开展专项立案监督,建议移送涉嫌犯罪案件32件,公安机关立案56人。
保护“舌尖上的安全”。严惩危害食品药品安全犯罪,批捕136人,起诉422人。在7个区市场监管局成立检察官办公室,建议移送涉嫌犯罪案件20件,公安机关立案25人。开展“保障千家万户舌尖上的安全”检察公益专项活动,对网络外卖平台上存在“黑作坊”“黑工厂”等食品安全隐患,建议推动政府部门进行专项整治。
呵护青少年健康成长。严惩侵害未成年人犯罪,批捕93人,起诉118人。严格按照刑事诉讼法特别程序要求,秉持“宽容不纵容”原则办理未成年人犯罪案件,共受理审查起诉168件245人,起诉86件114人,不起诉57件72人。加强对涉罪未成年人帮教、挽救,共有9名涉罪未成年人通过帮教考上大学。加强综合治理建议推动多部门联合开展婴幼儿保育机构专项整治,共检查35家,取缔违法机构3家。开展“法治进校园”巡讲活动,走进98所学校巡讲195场,15万余名学生接受教育。
服务精准脱贫。依法严惩侵犯困难群众合法权益犯罪,从严从快办理扶贫领域职务犯罪案件,确保扶贫政策落到实处。开展“深入推进国家司法救助工作”专项活动,救助贫困家庭134人,发放救助金197万元,同比上升119.7%、132.5%。开展支持农民工依法讨薪专项监督,帮助346名农民工兄弟追讨工资667.8万元。
四是强化检察监督,维护公平正义
依法加强刑事立案、侦查和审判活动监督。对侦查机关应当立案没有立案的监督立案82件,不应当立案而立案的监督撤案123件,同比上升164.5%、324.1%,追加逮捕、追加起诉240人,同比上升90.5%,其中31人被判处三年以上有期徒刑。加强刑事审判监督,对认为确有错误的刑事裁判提出抗诉34件,法院审结24件,采纳20件;监督纠正刑事审判活动违法20件。
依法加强刑事执行活动监督。同步审查监督减刑、假释、暂予监外执行案件8943件,监督纠正598 件。对13名涉黑罪犯减刑提出监督意见,均被采纳。依法办理羁押必要性审查案件909件,提出变更强制措施建议740件,采纳666件。监督纠正刑事执行违法情形474件。开展“深化推进判处实刑罪犯未执行刑罚检察监督活动”,监督交付执行82人。开展职务犯罪罪犯财产刑执行专项监督活动,推动财产刑执行85人2605万余元。强化社区矫正检察,监督收监执行26人。
依法加强民事检察监督。对认为确有错误的民事生效裁判、调解书提出抗诉、再审检察建议36件,经审查认为没有错误的,说明理由、释疑解惑,促使当事人服判息诉,做到案结事了人和。针对民间借贷、离婚析产等“假官司”高发领域,加大虚假诉讼监督力度,提出抗诉、再审检察建议11件,法院审结9件,全部改判。加大民事执行活动监督力度,对消极执行、错误终结执行等情形提出检察建议221件。积极支持法院依法执行,对拒不执行判决、裁定构成犯罪的,起诉22人。加大审判人员违法行为监督力度,监督纠正违法送达、违规会见当事人、超期审理等113件。
依法加强行政检察监督。支持政府依法行政,对接“12345”政务热线,结合办案就社会关注的热点难点问题,向有关行政机关提出检察建议707件,采纳609件。加强行政诉讼监督,受理行政生效裁判申请监督案件117件,均依法作出审查决定。针对行政诉讼中“告官不见官”的问题,开展行政机关负责人出庭应诉专项监督活动,对61家未达标单位提出检察建议,已有40家回复整改。
依法加强公益诉讼检察工作。认真领会落实习近平总书记关于“检察官作为公共利益的代表”的重要指示精神,开展“滨江生态环境资源保护公益调查”和“英雄烈士保护法”宣传等专项活动,联合相关部门推动森林资源公益补偿基地建设,实现双赢多赢共赢。共摸排案件线索1134件,办理公益诉讼诉前程序案件855件,提起民事公益诉讼21件、行政公益诉讼4件,推动恢复耕地、林地526亩,督促清理固体废物7万吨,督促收回国有土地使用权出让金、被套骗财政资金2134.4万元。
五是深化司法改革,提升检察公信
坚持将改革进行到底,大力推进智慧检务建设,司法办案更加规范公正高效。
(一)专业化水平不断提升
完成基层院新一轮内设机构改革,全市11家区院内设机构从157个精简至76个,综合部门压缩为18个,减少51.6%、45.5%,资源力量进一步向办案一线集聚,办案质效明显提升。同步突出专业化建设,各区院结合“捕诉一体”分别组建金融、食品药品和环境资源、未成年人、知识产权、公益诉讼等专业化办案机构和团队,其中5个办案团队入选“全省检察办案组专业化培育对象”。
(二)规范化程度不断增强
进一步规范办案程序。依托大数据平台,办案全面实现网上流转、同步监控、及时评查、全程留痕,流程监控不规范和瑕疵问题自动提醒1647次,质量评查4583件,强化督促整改和结果运用,月均评查发现的问题数由622个下降到223个,降幅64.2%。
依法保障律师执业。构建检察官和律师良性互动机制,依法保障律师执业权利,在检察办案各环节认真听取律师意见,通过及时发送案件程序性信息、建立检律微信群、提供自助法律服务等方式,进一步便利律师参与诉讼。
完善对司法办案的监督管理。市检察院针对交通肇事、危险驾驶等11项常见罪名,制定规范性文件,统一规范不起诉和量刑建议标准,促进同案同诉。建立健全重大案件定案把关制度,规范退回补充侦查、自行补充侦查工作,强化监督制约,防范冤假错案,提升办案质效。
(三)信息化建设不断推进
南京检察大数据中心正式投入使用,与公安、法院、监狱、社区矫正中心实现联网监督。根据省检察院部署,积极应用智能办案辅助系统,已辅助办案13012件。配合省检察院完成盗窃罪智能办案辅助系统研发并在雨花台区院试点运行,即将在全省推开。全省政法办案协同平台在玄武、建邺区院上线试点运行,目前已协同办案993件。
(四)改革成效不断凸显
司法责任制改革全面落实,新的检察权运行机制运转良好,检察官办案责任心明显增强,两级院入额院领导带头办理案件2009件,检察长依法列席同级法院审判委员会。顺利完成全国人大常委会为期两年的刑事案件认罪认罚从宽制度试点任务,共办理认罪认罚案件13139件15818人,占同期基层院起诉案件数的68.2%,量刑建议采纳率99.4%,试点工作受到最高检肯定,为全省全面实施该制度提供了经验。
第二部分 南京市人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||
公开01表 |
||||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
25,801.89 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
一、基本支出 |
52 |
21,460.49 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
4,487.69 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
22,167.18 |
四、经营支出 |
55 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
6.30 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
526.03 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
3,254.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
25,808.19 |
本年支出合计 |
57 |
25,948.18 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|||
年初结转和结余 |
26 |
346.97 |
年末结转和结余 |
59 |
206.98 |
|||
|
27 |
|
|
60 |
|
|||
总计 |
28 |
26,155.16 |
总计 |
61 |
26,155.16 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
25,808.19 |
25,801.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 |
||||
204 |
公共安全支出 |
22,027.19 |
22,020.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 |
|||
20404 |
检察 |
22,027.19 |
22,020.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 |
|||
2040401 |
行政运行 |
17,614.21 |
17,607.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.29 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
2,898.18 |
2,898.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040406 |
侦查监督 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040407 |
执行监督 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040408 |
控告申诉 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040409 |
两房建设 |
1,074.53 |
1,074.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
320.27 |
320.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,327.00 |
1,327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
1,573.97 |
1,573.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
354.00 |
354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
25,948.18 |
21,460.49 |
4,487.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
22,167.18 |
17,679.49 |
4,487.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20404 |
检察 |
22,167.18 |
17,679.49 |
4,487.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
17,679.49 |
17,679.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
2,818.69 |
0.00 |
2,818.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040406 |
侦查监督 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040407 |
执行监督 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040408 |
控告申诉 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040409 |
两房建设 |
1,074.53 |
0.00 |
1,074.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
474.47 |
0.00 |
474.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,327.00 |
1,327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
1,573.97 |
1,573.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
354.00 |
354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
25,801.89 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
22,160.89 |
22,160.89 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
25,801.89 |
本年支出合计 |
54 |
25,941.89 |
25,941.89 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
346.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
206.97 |
206.97 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
346.97 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
206.97 |
206.97 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
26,148.86 |
支出总计 |
60 |
26,148.86 |
26,148.86 |
0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目) |
|||||||
公开05表 |
|||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
25,941.89 |
21,454.20 |
4,487.69 |
||||
204 |
公共安全支出 |
22,160.89 |
17,673.20 |
4,487.69 |
|||
20404 |
检察 |
22,160.89 |
17,673.20 |
4,487.69 |
|||
2040401 |
行政运行 |
17,673.20 |
17,673.20 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
2,818.69 |
0.00 |
2,818.69 |
|||
2040406 |
侦查监督 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
2040407 |
执行监督 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|||
2040408 |
控告申诉 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
2040409 |
两房建设 |
1,074.53 |
0.00 |
1,074.53 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
474.47 |
0.00 |
474.47 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,327.00 |
1,327.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
1,573.97 |
1,573.97 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
354.00 |
354.00 |
0.00 |
|||
注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||||
公开06表 |
||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
栏次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
合计 |
1 |
21,454.20 |
19,735.70 |
1,718.50 |
||
301 |
工资福利支出 |
2 |
17,971.30 |
17,971.30 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3 |
2,129.55 |
2,129.55 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
6,028.92 |
6,028.92 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5 |
4,309.33 |
4,309.33 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
1,020.01 |
1,020.01 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
750.35 |
750.35 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
392.07 |
392.07 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
82.87 |
82.87 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13 |
1,327.00 |
1,327.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
14 |
224.46 |
224.46 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
1,706.74 |
1,706.74 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
1,718.50 |
0.00 |
1,718.50 |
|
30201 |
办公费 |
17 |
255.72 |
0.00 |
255.72 |
|
30202 |
印刷费 |
18 |
23.13 |
0.00 |
23.13 |
|
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
21 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
|
30206 |
电费 |
22 |
137.87 |
0.00 |
137.87 |
|
30207 |
邮电费 |
23 |
150.26 |
0.00 |
150.26 |
|
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
26 |
87.84 |
0.00 |
87.84 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
28 |
67.19 |
0.00 |
67.19 |
|
30214 |
租赁费 |
29 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
|
30215 |
会议费 |
30 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
|
30216 |
培训费 |
31 |
18.28 |
0.00 |
18.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
32 |
7.16 |
0.00 |
7.16 |
|
30218 |
专用材料费 |
33 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
|
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
38 |
138.80 |
0.00 |
138.80 |
|
30229 |
福利费 |
39 |
14.12 |
0.00 |
14.12 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
128.25 |
0.00 |
128.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41 |
457.33 |
0.00 |
457.33 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
171.99 |
0.00 |
171.99 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
1,764.40 |
1,764.40 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
45 |
286.93 |
286.93 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
48 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
49 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
53 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
1,452.73 |
1,452.73 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
|||||||
公开07表 |
|||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
25,941.89 |
21,454.20 |
4,487.69 |
||||
204 |
公共安全支出 |
22,160.89 |
17,673.20 |
4,487.69 |
|||
20404 |
检察 |
22,160.89 |
17,673.20 |
4,487.69 |
|||
2040401 |
行政运行 |
17,673.20 |
17,673.20 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
2,818.69 |
0.00 |
2,818.69 |
|||
2040406 |
侦查监督 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
2040407 |
执行监督 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|||
2040408 |
控告申诉 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
2040409 |
两房建设 |
1,074.53 |
0.00 |
1,074.53 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
474.47 |
0.00 |
474.47 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
526.03 |
526.03 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
3,254.97 |
3,254.97 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,327.00 |
1,327.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
1,573.97 |
1,573.97 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
354.00 |
354.00 |
0.00 |
|||
注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||||
公开08表 |
||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||||
项目 |
栏次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
合计 |
1 |
21,454.20 |
19,735.70 |
1,718.50 |
||
301 |
工资福利支出 |
2 |
17,971.30 |
17,971.30 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3 |
2,129.55 |
2,129.55 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
6,028.92 |
6,028.92 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5 |
4,309.33 |
4,309.33 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
1,020.01 |
1,020.01 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
750.35 |
750.35 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
392.07 |
392.07 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
82.87 |
82.87 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13 |
1,327.00 |
1,327.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
14 |
224.46 |
224.46 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
1,706.74 |
1,706.74 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
1,718.50 |
0.00 |
1,718.50 |
|
30201 |
办公费 |
17 |
255.72 |
0.00 |
255.72 |
|
30202 |
印刷费 |
18 |
23.13 |
0.00 |
23.13 |
|
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
21 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
|
30206 |
电费 |
22 |
137.87 |
0.00 |
137.87 |
|
30207 |
邮电费 |
23 |
150.26 |
0.00 |
150.26 |
|
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
26 |
87.84 |
0.00 |
87.84 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
28 |
67.19 |
0.00 |
67.19 |
|
30214 |
租赁费 |
29 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
|
30215 |
会议费 |
30 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
|
30216 |
培训费 |
31 |
18.28 |
0.00 |
18.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
32 |
7.16 |
0.00 |
7.16 |
|
30218 |
专用材料费 |
33 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
|
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
38 |
138.80 |
0.00 |
138.80 |
|
30229 |
福利费 |
39 |
14.12 |
0.00 |
14.12 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
128.25 |
0.00 |
128.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41 |
457.33 |
0.00 |
457.33 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
171.99 |
0.00 |
171.99 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
1,764.40 |
1,764.40 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
45 |
286.93 |
286.93 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
48 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
49 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
53 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
1,452.73 |
1,452.73 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
公开09表 |
|||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
163.64 |
8.70 |
147.78 |
19.53 |
128.25 |
7.16 |
0.46 |
62.69 |
相关统计数: |
|||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
因公出国(境)团组数(个) |
2.00 |
因公出国(境)人次数(人) |
2.00 |
||||
公务用车购置数(辆) |
1.00 |
公务用车保有量(辆) |
45.00 |
||||
国内公务接待批次(个) |
110.00 |
国内公务接待人次(人) |
1,198.00 |
||||
国(境)外公务接待批次(个) |
0.00 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0.00 |
||||
召开会议次数(个) |
3.00 |
参加会议人次(人) |
11.00 |
||||
组织培训次数(个) |
118.00 |
参加培训人次(人) |
5,500.00 |
||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开10表 |
||||||||||
编制单位:南京市人民检察院 |
|
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
||||||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||||||
3、本单位无政府性基金预算 |
机关运行经费支出决算表 |
|||||
公开11表 |
|||||
编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|||
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||||
栏 次 |
|
1 |
|||
合 计 |
1 |
1,718.50 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
2 |
1,718.50 |
||
30201 |
办公费 |
3 |
255.72 |
||
30202 |
印刷费 |
4 |
23.13 |
||
30203 |
咨询费 |
5 |
0.00 |
||
30204 |
手续费 |
6 |
0.00 |
||
30205 |
水费 |
7 |
6.76 |
||
30206 |
电费 |
8 |
137.87 |
||
30207 |
邮电费 |
9 |
150.26 |
||
30208 |
取暖费 |
10 |
0.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
11 |
0.00 |
||
30211 |
差旅费 |
12 |
87.84 |
||
30212 |
因公出国(境)费用 |
13 |
0.00 |
||
30213 |
维修(护)费 |
14 |
67.19 |
||
30214 |
租赁费 |
15 |
52.92 |
||
30215 |
会议费 |
16 |
0.46 |
||
30216 |
培训费 |
17 |
18.28 |
||
30217 |
公务接待费 |
18 |
7.16 |
||
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.09 |
||
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.33 |
||
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.00 |
||
30226 |
劳务费 |
22 |
0.00 |
||
30227 |
委托业务费 |
23 |
0.00 |
||
30228 |
工会经费 |
24 |
138.80 |
||
30229 |
福利费 |
25 |
14.12 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
128.25 |
||
30239 |
其他交通费用 |
27 |
457.33 |
||
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
171.99 |
||
307 |
债务利息及费用支出 |
30 |
0.00 |
||
310 |
资本性支出 |
31 |
0.00 |
||
312 |
对企业补助 |
32 |
0.00 |
||
399 |
其他支出 |
33 |
0.00 |
||
注:1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
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2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
政府采购支出决算表 |
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公开12表 |
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编制单位:南京市人民检察院 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
行次 |
采购决算 |
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总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合 计 |
1 |
784.76 |
784.76 |
0.00 |
货物 |
2 |
541.18 |
541.18 |
0.00 |
工程 |
3 |
154.21 |
154.21 |
0.00 |
服务 |
4 |
89.37 |
89.37 |
0.00 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市人民检察院2018年度收入、支出总计26155.16万元,与上年相比收、支总计各增加1672.02万元,增长6.83%。其中:
(一)收入总计26155.16万元。包括:
1.财政拨款收入25801.89万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加1876.34万元,增长7.84%。主要原因是人员经费的增加。
2.上级补助收入0万元,与上年相同,本部门无上级补助收入。
3.事业收入0万元,与上年相同,本部门无事业收入。
4.经营收入0万元,与上年相同,本部门无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元,与上年相同,本部门无附属单位上缴收入。
6.其他收入6.3万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要住房改制与补贴、利息收入。与上年相比减少56.96万元,减少90.04%。主要原因是生育津贴及住房改制与补贴费用减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年相同,本部门无事业基金。
8.年初结转和结余346.97万元,主要为本部门上年结转本年使用的政法经费资金等项目资金。
(二)支出总计26155.16万元。包括:
1、公共安全(类)支出22167.18万元,主要用于检察事务的支出。与上年相比增加2577.85万元,增长13.16%。主要原因是人员经费的增加。
2、社会保障和就业支出(类)526.03万元,主要用于未实行归口管理的离退休支出。与上年相比增加79.18万元,增长17.72%。主要原因是离退休人员经费的增加。
3、住房保障支出(类)3254.97万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出,与去年相比减少332.18万元,减少9.26%,主要原因是购房补贴经费的减少。
4.结余分配0万元,与上年相同,本部门无结余分配。
5.年末结转和结余206.98万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的政法转移支付资金等项目因机构改革,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南京市人民检察院本年收入合计25808.19万元,其中:财政拨款收入25801.89万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.3万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
南京市人民检察院本年支出合计25948.18万元,其中:基本支出21460.49万元,占82.71%;项目支出4487.69万元,占17.29%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市人民检察院2018年度财政拨款收、支总决算 26148.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1740.88万元,增长7.13%。主要原因是人员经费的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人民检察院2018年财政拨款支出25941.89万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比,财政拨款支出增加2390.13万元,增长10.15%。主要原因是人员经费的增加。
南京市人民检察院2018年度财政拨款支出年初预算为 19189.17万元,支出决算为25941.89万元,完成年初预算的135.19%。决算数大于年初预算的主要原因是追加经费支出。其中:
(一)公共安全(类)
1、检察(款)行政运行(项)。年初预算为12701.06万元,支出决算为17673.20万元,完成年初预算的139.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。
2、检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3367.54万元,支出决算为2818.69万元,完成年初预算的83.70%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,部分职能转至市监委,故本院部分项目经费核减转至市监委。
3、检察(款)查办预防职务犯罪(项)。年初预算为10万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,查办预防职务犯罪职能取消,此项目经费已调出转至市监委。
4、检察(款)侦查监督(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
5、检察(款)执行监督(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。
6、检察(款)控告申诉(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。
7、检察(款)两房建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1074.53万元,决算数大于预算数的原因是全部是追加经费。
8、检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为474.47万元,决算数大于预算数的原因是全部是追加经费。
(二)社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为243.16万元,支出决算为526.03万元,完成年初预算的216.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员经费。
(三)住房保障(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为819.44万元,支出决算为1327万元,完成年初预算的 161.94%。 决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金和逐月住房补贴补发经费。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1573.97万元,支出决算为1573.97万元,完成年初预算的 100%。
3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 354万元,支出决算为354万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市人民检察院2018年度财政拨款基本支出21454.20万元,其中:
(一)人员经费19735.70万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1718.50万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出25941.89万元,与上年相比增加2390.13万元,增长10.15%。主要原因是人员经费的增加。南京市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19189.17万元,支出决算为25941.89万元,完成年初预算的135.19%。决算数大于年初预算的主要原因是追加经费的支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21454.20万元,其中:
(一)人员经费19735.70万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1718.50万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出8.7万元,占“三公”经费的5.32%;公务用车购置及运行费支出147.78万元,占“三公”经费的90.30%;公务接待费支出7.16万元,占“三公”经费的4.38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出8.7万元,完成预算的41.13%,比上年决算减少4.80万元,主要原因为加强内控,厉行节约;决算数小于(大于)预算数的主要原因压减出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:出国业务交流住宿费、旅费、伙食费等。
2.公务用车购置及运行费支出147.78万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出19.53万元,年初预算0万元,比上年决算增加19.53万元,主要原因为上年度无公务用车购置费支出;决算数大于预算数的主要原因为本年度新增一辆公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆,主要为主要领导干部用车。
(2)公务用车运行维护费决算支出128.25万元,完成预算的60.90%,比上年决算减少34.19万元,主要原因为因机构改革,11辆公务用车转至市监察委,费用相应减少;决算数小于预算数的主要原因因机构改革,11辆公务用车转至市监察委。按规定相应调减了公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于执法执勤车辆及公务用车的维修费、燃料费、保险费等支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量45辆。
3.公务接待费7.16万元,完成预算的23.87%,比上年决算减少0.16万元,主要原因为严格执行中央“八项规定”和厉行节约相关规定,压减相关接待;决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央“八项规定”和厉行节约相关规定,压减相关接待。其中:国内公务接待支出7.16万元,接待110批次,1198人次,主要为接待外地检察院机关干警来院学习指导及上下级院业务人员就餐等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
南京市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.46万元,完成预算的1.15%,比上年决算减少9.14万元,主要原因为严格执行中央“八项规定”和厉行节约相关规定,精简了相关会议;决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央“八项规定”和厉行节约相关规定,精简了相关会议。2018年度全年召开会议3个,参加会议11人次。主要为召开全市检察长会议等。
南京市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出62.69万元,完成预算的48.22%,比上年决算减少71.50万元,主要原因是因机构改革,人员减少,相应减少培训费支出;决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,按规定相应调减了培训经费。2018年度全年组织培训118个,组织培训5500人次。主要为领导干部素能培训、专项业务培训、全市两项业务技能竞赛、宁检讲坛及岗位练兵等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南京市人民检察院2018年无政府性基金安排的收入和支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出1718.50万元,比2017年减少18.77万元,降低1.08 %。主要原因是因机构改革,按规定相应调减了公用经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额784.76万元,其中:政府采购货物支出541.18万元、政府采购工程支出154.21万元、政府采购服务支出89.37万元。授予中小企业合同金额717.50万元,占政府采购支出总额的91.43%,其中:授予小微企业合同金额35万元,占政府采购支出总额的4.46%。
十三、国有资产占用情况
截至
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、公共安全(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、公共安全(类)检察(款)侦查监督(项):反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。
七、公共安全(类)检察(款)执行监督(项):反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。
八、公共安全(类)检察(款)控告申诉(项):反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
九、公共安全(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
十、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项):反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。
十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。